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关于2022年度县本级预算执行和其他财政收支审计工作报告(摘要稿)

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根据有关要求,现将《关于2022年度县本级预算执行和其他财政收支审计工作报告》主要内容公开如下:

一、预决算编制和执行存在的主要问题

1.未按规定的预算级次和程序拨款。

2.向国有企业注资不规范涉及资金

3.预备费动用程序不规范。

4.预算方案功能或经济科目未细化到项。

5.预算编制不精准。

二、预算绩效管理

1.绩效评价未实现全覆盖。

2.未制定科学可行的预算绩效评价实施方案。

三、非税收入征收管理

1.非税收入未及时上缴国库

2.未及时足额清收土地出让收入。

四、专户管理

预算单位专户清理不到位。截止2022年12月份有部分单位在不同银行开设相同资金或项目预算单位专户

五、政府采购

1.政府采购预算不精准。

2.政府采购专家评审小组人数不规范。

3.政府采购全流程监管存在“盲区”,对于政府采购项目合同签订及合同公告缺乏有效监管,部分采购项目合同签订时间超过20天,合同公告时间超过2个工作日。

六、投融资

1.专项资金使用不及时,资金未充分发挥效益。

2.专项资金未专户管理。

3.专项项目实际收益与预期收益存在差异。

4.对外投资收益未及时清理。

七、财务管理

1.财政往来款清理不及时。

2.政府性基金和专项资金使用不规范。

于都县审计局针对此次发现问题向县委、县政府和县人大财经委会作了专题汇报,县财政部门和相关部门高度重视,成立专班对审计查出的问题进行整改,大部分问题进行了整改,也有少部分问题由于成因比较复杂,整改难度较大,尚未得到完全整改。下一步,我局将在县委和县政府的坚强领导下,在县人大常委会的监督指导下,积极贯彻落实党的二十大精神,继续督促有关单位采取有力措施,全面整改落实到位。

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