关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 部门信息公开目录 > 县卫生健康委员会 > 财经信息

江西省于都县计划生育协会2020年部门决算

访问量:

   录

第一部分计生协会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产经营预算财政拨款支出决算表

  国有资产占用情况表

部分  2020部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

部分  名词解释

第一部分计划生育协会部门概况

一、部门主要职能

于都县计划生育协会是主管计划生育利益导向工作、计划生育协会基层基础的群团组织,主要职责是:

脱贫攻坚助力行动、计生困难家庭暖心行动优生优育关怀行动、家庭健康促进行动,计划生育基层基础建设青春健康教育、“生育关怀、爱心救助”,中考加分,农村已扎二女户养老保险,0-14周岁独生子女爱心保险,计生特殊困难家庭住院护理补贴保险,流动人口和企业协会等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1,内设机构(办公室)1个。

本部门2020年年末编制人数 5 人,其中行政编制 0 人,事业编制  5人;年末实有人数  7人,其中在职人员 7 人,离休人员  0 人,退休人员  8人。

第二部分2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:于都县计生协会

2020年度

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

168.98

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

4.41

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

9.78

9

九、卫生健康支出

40

160.76

本年收入合计

27

173.39

本年支出合计

58

170.54

  使用非财政拨款结余

28

0.00

  结余分配                 

59

0.00

  年初结转和结余

29

13.46

  年末结转和结余                                

60

16.31

30

61

总计

31

186.85

总计

62

186.85

收入决算表

公开02表

编制单位:于都县计生协会

2020年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

173.39

168.98

0.00

4.41

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

9.78

9.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

9.78

9.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.09

7.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.69

2.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

163.61

159.20

0.00

4.41

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

160.27

155.86

0.00

4.41

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

160.27

155.86

0.00

4.41

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.67

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

0.67

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

2.67

2.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101201

  财政对职工基本医疗保险基金的补助

2.67

2.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

支出决算表

公开03表

编制单位:于都县计生协会

2020年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

170.54

115.22

55.32

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

9.78

9.78

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

9.78

9.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.09

7.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.69

2.69

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

160.76

105.44

55.32

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

157.42

102.10

55.32

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

13.46

13.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

143.96

88.65

55.32

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.67

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

0.67

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

2.67

2.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2101201

  财政对职工基本医疗保险基金的补助

2.67

2.67

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:于都县计生协会

2020年度

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

168.98

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

9.78

9.78

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

156.35

156.35

0.00

0.00

本年收入合计

27

168.98

本年支出合计

59

166.13

166.13

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

13.46

年末财政拨款结转和结余

60

16.31

16.31

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

13.46

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

182.44

总计

64

182.44

182.44

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:于都县计生协会

2020年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

166.13

110.81

55.32

208

社会保障和就业支出

9.78

9.78

0.00

20805

行政事业单位养老支出

9.78

9.78

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.09

7.09

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.69

2.69

0.00

210

卫生健康支出

156.35

101.03

55.32

21007

计划生育事务

153.01

97.69

55.32

2100716

计划生育机构

13.46

13.46

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

139.55

84.24

55.32

21011

行政事业单位医疗

0.67

0.67

0.00

2101103

公务员医疗补助

0.67

0.67

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

2.67

2.67

0.00

2101201

财政对职工基本医疗保险基金的补助

2.67

2.67

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位:于都县计生协会

2020年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

85.14

302

商品和服务支出

22.19

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

28.35

30201

  办公费

2.34

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

15.01

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

15.67

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

2.47

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

7.09

30206

  电费

0.25

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

5.38

30207

  邮电费

0.65

31002

  办公设备购置

2.47

30110

职工基本医疗保险缴费

4.38

30208

  取暖费

0.84

31003

  专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴款

1.33

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.17

30211

  差旅费

4.07

31006

  大型修缮

0.00

30113

住房公积金

5.20

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

1.07

31008

  物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

2.56

30214

  租赁费

0.70

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

1.01

30215

  会议费

0.45

31010

  安置补助

0.00

30301

离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

310111

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30217

  公务接待费

1.28

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

3.07

31013

  公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

生活补贴

0.10

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

  劳务费

0.59

31022

  无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

  工会经费

2.99

312

对企业补助

0.00

30309

奖励金

0.81

30229

  福利费

3.04

31201

  资本金注入

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

31204

  费用补贴

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.10

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30299

  其他商品和服务支出

0.85

31299

  其他对企业补助

0.00

399

其他支出

0.00

39906

  赠与

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

86.15

公用支出合计

24.66

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位:于都县计生协会

2020年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

1

2

一、“三公”经费支出

1

2.00

1.28

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00

    1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

    2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00

  3.公务接待费

6

2.00

1.28

    1)国内接待费

7

-

1.28

         其中:外事接待费

8

-

0.00

    2)国(境)外接待费

9

-

0.00

二、相关统计数

10

-

-

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

-

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

-

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

-

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

-

0

  5.国内公务接待批次(个)

15

-

18

    其中:外事接待批次(个)

16

-

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

-

150

    其中:外事接待人次(人)

18

-

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

-

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

-

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位:于都县计生协会

2020年度

金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位:于都县计生协会

2020年度

金额单位:万元

   

科目名称

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位:台、量、套

编制单位:于都县计生协会

2020年度

公开10表

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

  2.主要领导干部用车

3

  3.机要通信用车

4

  4.应急保障用车

5

  5.执法执勤用车

6

  6.特种专业技术用车

7

  7.离退休干部用车

8

  8.其他用车

9

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11

注:本表反映截止2020年12月31日,部门占用的国有资产情况。

部分计划生育协会部门2020年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 186.85万元,其中年初结转和结余13.46万元,较2019减少10.74万元,减少5.44%;本年收入合计173.39万元,较2019减少5.31万元,减少2.97%,主要原因是:减少了爱心保险和“生育关怀、爱心救助”项目经费的拨付

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 173.39万元,占 92.80%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 186.85万元,其中本年支出合计186.85万元,较2019减少10.74万元,减少5.44%,主要原因是减少了爱心保险和“生育关怀、爱心救助”项目经费的投入。年末结转和结余 16.31万元,较2019增加2.85万元,增加21.17%,主要原因是:年终的时候在商家购买的公用经费的支出没有付清及须留部分钱缴职工的医疗保险

本年支出的具体构成为:基本支出110.81万元,占 66.7%,项目支出55.32万元, 33.30%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款支出年初预算数为132.4元,决算数为186.85万元,完成年初预算的141.13%,主要原因是:补发了绩效工资、给独生子女家庭办理了爱心保险、给计划生育贫困家庭发放了“生育关怀、爱心救助”款

(一)一般公共服务支出年预算为132.4万元,决算数为186.85万元,完成年初预算的 141.13%,主要原因:补发了绩效工资、给独生子女家庭办理了爱心保险、给计划生育贫困家庭发放了“生育关怀、爱心救助”款

(二)本部门没有公共安全支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 110.81万元,其中:

(一)工资福利支出85.14万元,较2019年减少了12.77万元,减少了13.04%,主要原因是:中途有职工退休和减少了奖励工资的发放等。

(二)商品和服务支出22.19万元,较2019年减少了55.93万元,减少了71.59%,主要原因是:一是减少了独生子女爱心保险和爱心救助的支出,这两项支出做了项目支出,二是减少了援建点经费的支出,三是减少了精准扶贫下乡差旅费的支出等。

(三)对个人和家庭补助支出1.01万元,较2019年减少7.1万元,减少87.55 %,主要原因是:减少了对贫困户走访及计划生育贫困户家庭“生育关怀、爱心救助”款的发放。

(四)资本性支出 2.47万元,较2019年增加了2.47万元,增加了100%,主要原因是:增加了办公家具和办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年预算数为2.0万元,决算数为1.28万元,完成预算的64 %,决算数较2019年减0.32万元,下降20%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数位 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 %,决算数较2019年增加(减少)   0万元,增长(下降) 0 %。主要原因是:本部门没有因公出国的人。

(二)公务接待费支出年初预算数位 2.0万元,决算数为 1.28 万元,完成预算的64%,决算数较2019年减少0.32万元,下降20%。主要原因是:减少了不必要的公务接待;国内公务接待18批次,接待总人数150人。

    (三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 100 %。主要原因:取消了单位公务用车。

、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费 110.81万(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2019年减少73.32万元,减少39.82%,主要原因是:一是减少了职工绩效工资的支出,三是减少了对贫困户走访金额的支出,减少了独生子女爱心保险的支出和计划生育贫困户家庭“生育关怀、爱心救助”款的发放等支出。工资福利支出 85.14万商品和服务支出22.19(万

其中:办公费2.34万对个人和家庭补助支出 1.01(含计划生育贫困户家庭走访慰问)万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额  2.47万元,其中:政府采购货物支出 2.47万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。本部门没有授予中小企业合同。

八、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门没有公务用车及大型设备。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我会对2020年度一般公共预算计生协会工作经费项目支出开展绩效自评,一级项目1个,共涉及资金20万元,占一般公共预算项目支出总额的10.7%。组织对计生协会工作项目经费开展部门评价,从评价情况来看,较好的保证了计生协会各项工作的开展,为我县的经济开展做坚实的保障。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)

计生协会项目工作经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,计生协会工作项目绩效自评得分为98分,项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。主要产出和效果:保障了计生协会各项工作的开展,使计生特困家庭及时享受到了各种政策,群众满意度达100%。下一步改进措施:加大政策宣传力度。

(三)、2020年项目支出绩效评价

1、项目支出绩效自评表

填报单位(公章):

项目名称

计生协会工作经费

主管部门及代码

计划生育协会130001

实施单位

计生协会

项目资金                    (万元)

年初预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

得分(10分)

得分计算方法

年度资金总额:

20

20

100%

10

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限

其中:本年一般公共预算拨款

20

20

100%

其他资金

年度总体目标

目标1:帮助计划生育困难家庭解决困难,落实好爱心救助,帮助计生特殊家庭办好住院护理补贴保险。
目标2:抓好计划生育基层基础、计生协会基层基础、社会关怀、青春健康教育、不孕不育、流动人口协会、利益导向等示范点工作。
目标3:以保障民生为中心,使计生户该享受的政策及时落实到位,充分发挥计划生育协会为育龄妇女搞好服务的长效作用。

目标1:帮助计划生育困难家庭解决困难,落实好爱心救助,帮助计生特殊家庭办好住院护理补贴保险。
目标2:抓好计划生育基层基础、计生协会基层基础、社会关怀、青春健康教育、不孕不育、流动人口协会、利益导向等示范点工作。
目标3:以保障民生为中心,使计生户该享受的政策及时落实到位,充分发挥计划生育协会为育龄妇女搞好服务的长效作用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值(A)

全年实际值(B)

评分标准

得分

未完成原因分析




(50分)

数量指标

指标1:抓好计划生育基层基础、计生协会基层基础建设工作。

4

357个

357个

计划生育基层基础、计生协会基层基础建设工作。覆盖率达95%得4分

4

指标2:社会关怀、青春健康教育、不孕不育、流动人口协会、利益导向等示范点工作。

4

5个

5个

社会关怀、青春健康教育、不孕不育、流动人口协会、利益导向等示范点工作完成覆盖率100%得4分

4

指标3:全县计划生育家庭爱心救助落实。

4

600例

327例

全县计划生育家庭爱心救助落实完成覆盖率达80%得3分

3

全县计划生育家庭爱心救助受助对象需落实的话金额太大。

指标4:全县爱心保险5784例。

4

5784例

5784例

全县爱心保险完成覆盖率100%得4分

4

指标5:帮助计生特殊家庭办好住院护理补贴保险。

4

89例

89例

帮助计生特殊家庭办好住院护理补贴保险完成覆盖率100%得4分

4

指标6:中考加分

4

81

81

覆盖率达100%得4分

4

指标7:制作青春健康教育、不孕不育等示范点宣传品和宣传资料

4

10000份

10000份

制作青春健康教育、不孕不育等示范点宣传品和宣传资料覆盖率达100%得4分

4

指标8:全县中心工作,精准扶贫工作。

4

精准扶贫工作经费10万元

精准扶贫工作经费10万元

全县中心工作,精准扶贫工作覆盖率达100%得4分

4

质量指标

计生协会有关工作覆盖率

4

100%

100%

计生协会有关工作覆盖率覆盖率达100%得4分

4

计划生育家庭受助对象覆盖率

4

100%

80%

计划生育家庭受助对象覆盖率达80%得3分

3

所有计划生育家庭受助金额太大

时效指标

完成及时率

5

100%

100%

完成及时率达100%得5分

5

成本指标

成本节约率

5

节约10%

节约了10%

成本节约率达10%得5分

5

……




(30分)

经济效益
指标

7

7

社会效益
指标

指标1:家庭发展能力

8

逐步提高

逐步提高

8

指标2:社会稳定水平

逐步提高

逐步提高

生态效益
指标

7

7

可持续影响
指标

项目长期发挥效应

8

8

……

满意度指标(10分

服务对象
满意度指标

计划生育家庭受助对象满意度

5

100%

100%

满意度覆盖率100%得5分

5

干部职工满意度

5

100%

100%

满意度覆盖率100%得5分

5

……

总分:98分

填报人:孙秋香 审核人:王慧萍 单位负责人签字(签章):杨崇民

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。