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岭背镇2022年度部门预算

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第一部分岭背镇概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  岭背镇2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022“三公”经费预算情况说明

第三部分岭背镇2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分岭背镇概况

一、部门主要职责

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓 好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作;推进全面从严治党,强化“两个责任”,落实农村基层党建工作要求, 全面加强农村基层宣传思想文化工作,健全完善党建引领基层 体系,强化基层治理平台建设,进一步增强党在农村的政治领 导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二)实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关 于实施乡村振兴战略的决策部署,提升农业发展质量,加快现 代农业强镇步伐;推进乡村绿色发展,打造生态宜居美丽乡村; 加强农村基础设施建设,改善农村居住环境;深化农村精神文 明建设,树立健康文明新风尚;构建乡村治理体系,提升农村 社会治理水平;坚决打赢脱贫攻坚战,增强贫困群众获得感; 深入推进农业农村改革,增强乡村振兴内生动力。

(三)加强公共管理。实施综合管理,落实辖区内集镇管 理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等 职责。

(四)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案, 做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、 食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安 综合治理工作,全面加强“全要素网格”建设,落实社会矛盾 纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解 的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。

(五)加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务,落实人力资源、社会保障、医疗保障、 移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自 然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平 台标准化建设,推进集中审批服务,提升群众获得感和幸福感。   

(六)领导基层自治。领导村(居)民委员会建设,健全 自治平台,推进村(居)民委员会自治;组织村(居)民和单 位参与村(社区)建设和管理,健全完善自治、法治、德治相 结合的基层治理体系;推进村(居)务公开、财务公开。

(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和 村(居)民等社会力量参与村(社区)治理,引导辖区内单位 履行社会责任,整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

(八)加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作,协助做好税收征管工作,指导监督村级财务和资产管理 工作。

(九)做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

(十)承担县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门算汇编范围的单位共1 个,本部门 2022 年年初编制人数 77人,年初实有人数77人,其中在职人员77人,离休人员 0人,退休人员 31 人。

第二部分于都县岭背镇2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022岭背镇收入预算总额为7213.78万元,较上年增加5502.56万元,其中:一般公共预算拨款收入1963.78 万元,较上年预算安排增加252.56万元;政府性基金预算拨款收入200万元,较上年预算安排增加200万元;事业收入50万元,较上年预算安排增加50万元;上年结转(结余)0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

(二)支出预算情况

2021年于都县岭背镇支出预算总额为7213.78万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出1114.02万元,较上年预算安排减少597.2万元,包括工资福利支出832.86万元、商品和服务支出243.04万元、对个人和家庭的补助12.12万元,资本性支出26万元项目支出849.76万元,较上年预算安排增加849.76万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1114.02万元较上年预算安排增加580.11万元,农林水支出568万元,较上年预算安排减少140.68万元,住房保障支出71.75万元较上年预算安排增加71.75万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出832.86万元、商品和服务支出243.04万元、对个人和家庭的补助12.12万元,资本性支出26万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年于都县岭背镇财政拨款支出预算总额为2163.78万元,较上年预算安排增加452.56万元,具体为:一般公共服务支出1110.4万元较上年预算安排增加576.49万元卫生健康支出36.2万元,较上年预算安排增加36.2万元,农林水支出568万元,较上年预算安排减少140.68万元,社会保障和就业支出95.67万元较上年预算安排减少252.96万元;住房保障支出71.75万元较上年预算安排增加71.75万元,其他支出81.76万元,较上年预算安排增加81.76万元。

(四)政府性基金情况

政府性基金支出总额200万元,较上年预算安排增加200万元。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算269.04万元,比2021年预算增加30.71万元,增长  12.88%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额    0  万元,其中:政府采购货物预算   0  万元、政府采购工程预算     0  万元、政府采购服务预算   0   万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至20211231日,部门共有车辆2   辆,其中,一般公务用车    1  辆,执法执勤用车  1   辆。

2021年部门预算安排购置车辆   0   辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:                  

(八)项目绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目   个,涉及资金     万元,其中:部门预算中200万元以上的且进行了绩效评审的项目     个,涉及资金     万元。

(九)项目情况说明

1.**项目

1)项目概述

2)立项依据

3)实施主体

4)实施方案

5)实施周期

6)年度预算安排

7)绩效目标和指标

2.**项目

      ......

二、2022“三公”经费预算情况说明

2022于都县岭背镇“三公”经费一般公共预算安排23.1万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:……。

公务接待费18.9万元,比上年减0.62万元,主要原因是:厉行节约

公务用车运行维护费4.2万元,比上年减0.2万元,主要原因是:厉行节约

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:……。

第三部分于都县岭背镇2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务(类)政府办公厅(室 )及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(附件)于都县岭背镇人民政府2022年度部门预算公开(1).doc

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