于都县统计局2018年部门决算 |
目 录 |
第一部分 于都县统计局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 于都县统计局概况
一、部门主要职能
(一)主要职责
于都县统计局是主管全县统计工作的县人民政府工作部门,主要职责是:1.承担组织领导和协调全县统计工作;2.组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查;3.在县人民政府领导下,会同有关部门组织实施国务院统一布置的人口、经济、农业等重大国情国力普查;4.收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供全县性基本统计数据;5.统一核定、管理、公布全县性基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息;6.对国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议;7.依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目;8.建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统,组织指导各乡镇统计站的统计信息化系统建设。
(二)2018年主要工作任务
1.做好农业普查数据处理和编制工作;
2.认真做好第四次经济普查工作;
3.深化企业一套表统计改革,在工业、投资、房地产、贸易服务业统计方面有新的突破,服务“四化”建设;
4.继续开展好农村贫困监测、城镇住户调查、人口劳动力调查、重点服务业调查等常规调查任务;
5.开展农村小康进程监测。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,本部门2018年年末编制人数 21人,其中行政编制10人,事业编制 11人;年末实有人数 21人,其中在职人员21人;退休人员12人。内设办公室、统计法制股、综合核算社科统计股、工交能源投资统计股、贸易外经统计股、农业统计股6个行政职能股室;下属1个副科级事业单位-县统计执法大队和2个股级事业单位(统计信息服务部、普查中心)。
第二部分 2018年部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
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|
|
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|
公开01表 |
编制单位:于都县统计局 |
|
2018年度 |
|
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
755.54 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
755.54 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
755.54 |
本年支出合计 |
51 |
755.54 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
294.32 |
年末结转和结余 |
53 |
294.32 |
总计 |
27 |
1,049.86 |
总计 |
54 |
1,049.86 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
编制单位:于都县统计局 |
|
|
2018年度 |
|
金额单位:万元 |
|||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
755.54 |
755.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
755.54 |
755.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20105 |
统计信息事务 |
755.54 |
755.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010501 |
行政运行 |
755.54 |
755.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位:于都县统计局 |
|
2018年度 |
|
|
金额单位:万元 |
||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
755.54 |
755.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
755.54 |
755.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20105 |
统计信息事务 |
755.54 |
755.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010501 |
行政运行 |
755.54 |
755.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
编制单位:于都县统计局 |
2018年度 |
|
|
|
金额单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
755.54 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
755.54 |
755.54 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
755.54 |
本年支出合计 |
53 |
755.54 |
755.54 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
294.32 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
294.32 |
294.32 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
294.32 |
|
55 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
总计 |
28 |
1,049.86 |
总计 |
57 |
1,049.86 |
1,049.86 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
编制单位:于都县统计局 |
2018年度 |
|
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
755.54 |
755.54 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
755.54 |
755.54 |
0.00 |
||
20105 |
统计信息事务 |
755.54 |
755.54 |
0.00 |
||
2010501 |
行政运行 |
755.54 |
755.54 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位:于都县统计局 |
|
2018年度 |
|
|
金额单位:万元 |
|||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
312.87 |
302 |
商品和服务支出 |
324.27 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
68.03 |
30201 |
办公费 |
24.38 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
52.38 |
30202 |
印刷费 |
22.37 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
141.54 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.02 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.66 |
30206 |
电费 |
0.64 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
2.17 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.76 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.06 |
30211 |
差旅费 |
24.85 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
13.24 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
2.10 |
30213 |
维修(护)费 |
9.51 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
6.09 |
30214 |
租赁费 |
0.75 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
118.40 |
30215 |
会议费 |
19.34 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.61 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
6.38 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
62.07 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30305 |
生活补贴 |
59.57 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
39.54 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
94.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.48 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
14.75 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
43.36 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.72 |
30239 |
其他交通费用 |
1.78 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.37 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
人员经费合计 |
431.27 |
公用支出合计 |
324.27 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经出决算表 |
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公开07表 |
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编制单位:于都县统计局 |
2018年度 |
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金额单位:万元 |
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项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
13.2 |
6.38 |
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
13.2 |
6.38 |
|
(1)国内接待费 |
7 |
13.2 |
6.38 |
|
其中:外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
— |
— |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
— |
0 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
— |
0 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
— |
0 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
— |
0 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
— |
101 |
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
— |
0 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
— |
798 |
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
— |
0 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
— |
0 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
— |
0 |
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
编制单位:于都县统计局 |
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2018年度 |
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金额单位:元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
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国有资产占用情况表 |
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公开09表 |
编制单位:于都县统计局 |
2018年度 |
单位:台、辆、套 |
项 目 |
栏次 |
决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
|
2.一般公务用车 |
3 |
|
3.一般执法执勤用车 |
4 |
|
4.特种专业技术用车 |
5 |
|
5.其他用车 |
6 |
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二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) |
7 |
|
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) |
8 |
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第三部分 于都县统计局2018年部门决算
情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计1049.86万元,其中上年结转294.34万元。本年度收入合计755.54万元;较上年下降了8.88%;主要原因是:2018年项目经费较去年减少。
本年度收入的具体构成为:财政拔款收入755.54万元。无其他收入。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计755.54万元,其中本年支出合计 755.54万元,较上年下降1.25%,主要原因是:1.减少了办公费开支。年末结转和结余431.2万元,主要原因是:乡镇抽样调查经费、企业一套表入库奖励和组织申报的责任部门奖励都是2019年元月份才能兑现。
本年支出的具体构成为:一般公共服务支出755.54万元,其中本年支出合计 755.54万元,较上年下降1.25%,主要原因是:1.减少了办公费开支。年末结转和结余431.2万元,主要原因是:乡镇抽样调查经费、企业一套表入库奖励和组织申报的责任部门奖励都是2019年元月份才能兑现。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为755.54万元,决算数为755.54 万元,完成年初预算的 100%。
(-)一般公共服务支出年初预算数为755.54万元,决算数为 755.54万元,完成年初预算的 100 %。
(二)公共安全支出年初预算为755.54万元,决算数为 755.54万元,完成年初预算的100 %。
四、一般公共预算财政拔款基本支出决算情况说明
本部门2018年一般公共预算财政拔款基本支出755.54万元,其中:
(一)工资福利支出312.87万元,较上年增长18.7%,主要原因是:1.正常的工资晋升;2.2018年比2017年度每人增加了1个月的奖励工资;3.增加了8个临时人员的工资。
(二)商品和服务支出 324.27万元,较上年增加了175.4万元,增长了117.82%,主要原因是:经济普查工作办公费、会议费、培训会、印刷费、差旅费等费用的增加。
(三)对个人和家庭补助支出 118.4万元,较上年下降了-31.72%,主要原因是:2017年度发放了农业普查辅导和普查员补贴。
五、一般公共预算财政拔款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为6.50万元,决算数为 6.38万元,完成预算的 98.1%,决算数较上年下降50.39 %,主要原因是:因八项规定,减少了公务接待等等。
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的 0 %,决算数较上年增长(下降)0 %。
(二)公务接待费支出年初预算数为6.50万元,决算数为6.38万元,完成预算的98.1%,决算数较上年下降50.39%。主要原因是:因八项规定,减少了公务接待等等。
(三)公务用车购置及运行维护支出 0万元,其中公务用车购置年初预算为 0 万元,决算数为0 万元,完成预算的0 %,决算数较 0 年增加 0 万元,增长 0 %。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出170.2万元,比2017年增加21.34万元,比上年度增长了14.34%。主要原因是:办公费、差旅费和差旅费支出较大,其中办公只费24.3万元;印刷费22.3万元;会议费19.3万元、培训费3.6万元等支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出年初预算为20万元;决算数为17.28万元;完成预算数为86.4%;决算数较上年增加423.64%。
八、国有资产占用情况说明
无。
九、预算绩效管理工作开展情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一级项目 7 个,共涉及资金 218.9 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。
共组织对2018年度第四次经济普查经费 1个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出50 万元。其中,对 2018 年度第四次经济普查经费项目及时组织相关技术专家验收评价。从评价情况来看,取得了较好的社会效益和生态效益。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映第四次经济普查经费项目绩效自评结果,第四次经济普查经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,第四次经济普查经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。主要产出和效果:县经普办5次对23个乡镇及1个管理园区经普业务人员进行经普方案、普查试点和PDA操作及普查数据处理培训,23个乡镇及1个管理区也陆续对乡镇进行了培训,市县、乡镇培训达12多次,共培训人次500余人次。同时人在全县开展了单位清查,共清查单位 9979 家、个体户 29276 户,比三经普增长35 %和30 %。2018年末,全市第四次经济普查工作取得了决定性的胜利,经济普查宣传、综合试点、正式入户登记、数据改错、数据处理、数据核实等各阶段工作全面掌握了全县经济基本情况,为省及市委市政府科学制定经济政策、乡村振兴战略提供了参考依据。第四次全国经济普查项目按项目绩效目标完成,实现了其经济、社会效益。
2018年度全国第四次经济普查的绩效评价
|
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(2018年度) |
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填报单位(公章): |
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项目名称 |
第四次经济普查经费 |
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主管部门及代码 |
于都县统计局 |
实施单位 |
于都县统计局 |
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项目资金 (万元) |
|
年初预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A) |
得分(10分) |
得分计算方法 |
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年度资金总额: |
50 |
50 |
100% |
10 |
执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。 |
||||||
其中:本年一般公共预算拨款 |
|
50 |
50 |
100% |
10 |
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其他资金 |
|
|
|
|
|||||||
年度总体目标 |
年初设定目标:主要包括项目绩效总目标和阶段性目标,预期主要的经济、政治和社会效益。于都县23个乡镇及个1管理园区均成立了经普领导小组及办公室。同时,全县共划分了 397个普查小区,全县共选聘普查“两员”467 人。经普宣传工作到位。一是广泛开展普查宣传。开通了普查专网,政府网、、统计网、县电视台、广播电台等媒体宣传报道;举办了在政府广场设置宣传拱门,悬挂彩球,重要路段的电子屏投放经普宣传片和广告语;公交车载电视、城区出租车顶灯24小时不间断流动宣传,将经普集中宣传月活动推向高潮。 |
年度总体目标完成情况综述:主要包括项目绩效总目标和阶段性目标,预期主要的经济、政治和社会效益。于都县23个乡镇及个1管理园区均成立了经普领导小组及办公室。同时,全县共划分了 397个普查小区,全县共选聘普查“两员”467 人。经普宣传工作到位。一是广泛开展普查宣传。开通了普查专网,政府网、、统计网、县电视台、广播电台等媒体宣传报道;举办了在政府广场设置宣传拱门,悬挂彩球,重要路段的电子屏投放经普宣传片和广告语;公交车载电视、城区出租车顶灯24小时不间断流动宣传,将经普集中宣传月活动推向高潮。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
评分标准 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
产 |
数量指标 |
培训会议 |
4 |
10 |
12 |
完成10次得2分,完成5次以下得1分 |
4 |
|
|||
培训人次 |
4 |
500 |
500 |
完成500人次得2分,完成300人次以下得1分 |
4 |
|
|||||
采购PDA设备 |
4 |
50 |
50 |
完成50次得2分,完成30次以下得1分 |
4 |
|
|||||
清查单位 |
4 |
9000 |
9979 |
完成9000个得2分,完成5000个以下得1分 |
4 |
|
|||||
清查个体户 |
4 |
29000 |
29276 |
完成29000个得2分,完成15000个以下得1分 |
4 |
|
|||||
质量指标 |
准确率 |
10 |
90%以上 |
100% |
准确率90%以上得10分,准确率80%-89%得8分, |
10 |
|
||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
时效指标 |
按时完成 |
10 |
100% |
100% |
准按时率90%以上得10分,按时率80%-89%得8分, |
10 |
|
||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
成本指标 |
控制项目资金内使用 |
10 |
50万元 |
50万元 |
成本控制在50万元以内得10分,每超1万元减1分 |
10 |
|
||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
… |
其他 |
|
|
|
|
|
|
||||
效 |
经济效益指标 |
全面掌握了全县经济基本情况 |
10 |
长期有效 |
长期有效 |
|
10 |
|
|||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
社会效益指标 |
为政府科学制定经济政策、乡村振兴战略提供了参考依据 |
10 |
长期有效 |
长期有效 |
|
10 |
|
||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
可持续影响指标 |
可持续影响 |
10 |
长期有效 |
长期有效 |
|
10 |
|
||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
… |
|
|
|
|
|
|
|
||||
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
普查对象满意度 |
10 |
〉=95% |
〉=98% |
|
10 |
|
|||
普查工作人员满意度 |
10 |
〉=95% |
〉=99% |
|
10 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
… |
|
|
|
|
|
|
|
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总分 |
100 |
||||||||||
填报人: 审核人: |
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注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
2.评分标准:(1) 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。 |
|||||||||||
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |
|||||||||||
4.预算执行率低于85%,绩效得分不得超过90分;预算执行率低于75%,绩效得分不能超过80分。 |
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。
(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定普要任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位用车运行费用支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。