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于都县葛坳乡2022年部门预算

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于都县葛坳乡2022年部门预算

   

第一部分葛坳乡概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 葛坳乡2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 葛坳乡 2022 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《支出预算总表》

八、《财政拨款预算表》

    、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分  于都县葛坳乡概况

  一、部门主要职责

葛坳乡党委是党在农村的基层组织,是各项工作的领导核心,对本乡经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导,对本乡党的建设全面负责。葛坳乡人民政府是基层行政机关,依法履行本区域的服务和管理职责。

葛坳乡党委、政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规,执行党中央、上级党组织的决议、决定,接受相关部门的业务指导,在履行职责过程中坚持和加强党对全乡各项工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作;推进全面从严治党,强化“两个责任”,落实农村基层党建工作要求,全面加强农村基层宣传思想文化工作,健全完善党建引领基层体系,强化基层治理平台建设,进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二)实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署,提升农业发展质量,加快现代农业强乡步伐;推进乡村绿色发展,打造生态宜居美丽乡村;加强农村基础设施建设,改善农村居住环境;深化农村精神文明建设,树立健康文明新风尚;构建乡村治理体系,提升农村社会治理水平;坚决打赢脱贫攻坚战,增强贫困群众获得感;深入推进农业农村改革,增强乡村振兴内生动力。

(三)加强公共管理。实施综合管理,落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

(四)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作,全面加强“全要素网格”建设,落实社会矛盾纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。

(五)加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务,落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强乡综合便民服务平台标准化建设,推进集中审批服务,提升群众获得感和幸福感。

(六)领导基层自治。领导村(居)民委员会建设,健全自治平台,推进村(居)民委员会自治;组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系;推进村(居)务公开、财务公开。

(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与村(社区)治理,引导辖区内单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

(八)加强财税管理。负责乡本级财务以及集体资产管理工作,协助做好税收征管工作,指导监督村级财务和资产管理工作。

(九)做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

(十)承担县委、县政府交办的其他事项。

    二、部门基本情况

纳入部门算编单位1个。(一)、根据主要职责,葛坳乡设置下列5个党政机构:1)党政办公室(社会治理办公室)、(2)党建办公室、(3)财政经济和乡村振兴办公室、(4)社会事务办公室、(5)生态建设和产业发展综合办公室;(二)、根据工作职责,葛坳乡设下列2个事业单位:葛坳乡综合便民服务中心和葛坳乡综合行政执法大队。

本部门2021年年末实有人数100人,其中在职人员55人,离休人员 0人,退休人员 22人,年末其他人员 23人。

第二部分 于都县葛坳乡2022年部门预算情况说明 

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

说明部门收入预算总额和结构,较上年预算安排的增(减)变化。

2022年于都县葛坳乡收入预算总额(全口径预算)为4054.44万元,较上年增加1042.05万元,其中:一般公共预算拨款收入1054.44万元,较上年预算安排减少397.60万元;政府性基金预算拨款收入0万元,较上年预算安排无变化;事业收入0万元,较上年预算安排无变化;其他收入3000.00万元;上年结转(结余)0万元,较上年预算安排无变化。

(二)支出预算情况

说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类和经济分类分别说明支出的金额和结构,较上年预算安排的增(减)变化。

2022年于都县葛坳乡支出预算总额(全口径预算4054.44万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出851.00万元,较上年预算安排减少601.04万元,包括工资福利支出572.67万元、商品和服务支出264.28万元、对个人和家庭的补助14.05万元;项目支出3203.44万元,较上年预算安排增加3203.44万元

按支出功能科目划分:一般公共服务支出711.78万元,较上年预算安排减少1570.92万元;社会保障和就业支出70.20万元,较上年预算安排增加21.12万元;住房保障支出48.88万元,较上年预算安排减少1.74万元;卫生健康支出25.17万元,其他支出3198.41万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出572.67万元,较上年预算安排减少31.00万元;商品和服务支出264.28万元,较上年预算安排增加45.90万元;对个人和家庭的补助14.05万元,较上年预算安排减少615.94万元其他相关支出3203.44万元,较上年增加3203.44万元

(三)财政拨款支出情况

2022年于都县葛坳乡财政拨款支出预算总额(全口径预算1054.44万元,较上年预算安排减少397.60万元具体为:一般公共服务支出711.78万元,较上年预算安排减少1570.92万元;社会保障和就业支出70.20万元,较上年预算安排增加21.12万元;卫生健康支出25.17万元;住房保障支出48.88万元,较上年预算安排减少1.74万元;其他支出198.41万元

(四)政府性基金情况

2022年于都县葛坳乡没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算264.28万元,比2021年预算增加45.90万元,增长  21.02%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车1辆,卫生清洁车1辆,森林防火巡逻车1辆

2022年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:  无            

(八)项目绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元,其中:部门预算中200万元以上的且进行了绩效评审的项目0个,涉及资金0万元。

(九)项目情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年于都县葛坳乡 “三公”经费一般公共预算安排11.50 万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无因公出国。

公务接待费9.50万元,比上年减少2.73万元,主要原因是:压缩开支。

公务用车运行维护费2.00万元,比上年减6.16万元,主要原因是:压缩开支。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无公务用车购置

第三部分  于都县葛坳乡2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

        、《部门整体支出绩效目标表》

(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四)预算改革业务:反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(五)财政国库业务:反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(六)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(七)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(八)培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。

(九)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(十)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十一)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

【36】2022年市县部门预算公开表(部门).xls

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