于都县铁山垅镇政府本级2023年单位预算
目 录
第一部分 于都县铁山垅镇政府本级概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 于都县铁山垅镇政府本级2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体绩效目标表》
第三部分 于都县铁山垅镇政府本级2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年单位“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 于都县铁山垅镇政府本级概况
一、单位主要职责
(一)宣传贯彻党的路线、方针、政策,执行党中央、上级党组织的决定,领导本镇工作,对本镇重大工作、重点问题进行决策,认真抓好党的思想、组织和作风建设,支持和保证行政组织、经济组织、群众组织充分行使职权,充分发挥基层党支部战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。
(二)监督本镇国家公务员和机关工作人员依法行政,秉公办事,领导和组织实施本镇的“两个文明”建设。
(三)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定与命令,发布决定。
(四)管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政优抚、社会治安综合治理、计划生育、乡村建设等行政事务工作。
(五)建立健全农业科技体系,为农民和经济组织服务,调整产业结构,发展特色产业。
(六)加快全镇公益事业的发展,组织救灾抢险重大工作。
(七)承办县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
2023年于都县铁山垅镇政府本级内设5个党政机构:党政办公室(社会治理办公室)、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、产业发展办公室。2个事业单位:综合便民服务中心、综合行政执法大队。
编制人数小计49人,其中:行政编制人数19人,全额补助事业编制人数30人。实有人数共计40人,其中:在职人数小计40人,行政在职人数17人,全额补助事业在职人数23人。退休人数小计13人,退职人员0人,遗属人数9人。
第二部分 于都县铁山垅镇政府本级2023年单位预算表
第三部分 于都县铁山垅镇政府本级2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年于都县铁山垅镇本级收入预算总额为3674.3万元,较上年预算安排减少155.2万元。其中:财政拨款收入674.3万元,较上年预算安排减少155.2万元;其他收入3000万元,较上年预算安排增加0万元。
(二)支出预算情况
2023年于都县铁山垅镇政府本级支出预算总额为3674.3万元,较上年预算安排减少155.2万元;其中:
按支出项目类别划分:基本支出674.3万元,较上年预算安排增加43.89万元,其中:工资福利支出497.18万元,商品和服务支出166.82万元,对个人和家庭的补助10.3万元;项目支出3000万元,较上年预算安排减少199.09万元,其中:其他支出3000万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出564.62万元,较上年预算安排增加33.39万元;社会保障和就业支出53.6万元,较上年预算安排增加6.62万元;卫生健康支出15.88万元,较上年预算安排减少1.09万元;住房保障支出40.2万元,较上年预算安排增加4.97万元;其他支出3000万元,较上年预算安排减少89.09万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出497.18万元,较上年预算安排增加87.76万元;商品和服务支出166.82万元,较上年预算安排减少46.18万元;对个人和家庭的补助10.3万元,较上年预算安排增加2.31万元;其他支出3000万元,较上年预算安排减少89.09万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年于都县铁山垅镇政府本级财政拨款支出预算总额为674.3万元,较上年预算安排减少155.2万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出674.3万元,较上年预算安排增加43.89万元;其中:工资福利支出497.18万元,商品和服务支出166.82万元,对个人和家庭的补助10.3万元;项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出564.62万元,较上年预算安排增加33.39万元;社会保障和就业支出53.6万元,较上年预算安排增加6.62万元;卫生健康支出15.88万元,较上年预算安排减少1.09万元;住房保障支出40.2万元,较上年预算安排增加4.97万元;其他支出0万元,较上年预算安排减少89.09万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出497.18万元,较上年预算安排增加87.76万元;商品和服务支出166.82万元,较上年预算安排减少46.18万元;对个人和家庭的补助10.3万元,较上年预算安排增加2.31万元。
(四)政府性基金情况
2023年于都县铁山垅镇政府本级没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2023年于都县铁山垅镇政府本级没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年于都县铁山垅镇政府本级机关运行费预算166.82万元,比2022年预算减少46.18万元,下降21.68%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2023年于都县铁山垅镇政府本级政府采购0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,执法执勤用车0辆。
2023年本单位预算无购置车辆安排,无购置单位价值200万元以上大型设备安排。
(九)xx项目情况说明
1.**项目
1)项目概述:
2)立项依据:
3)实施主体:
4)实施方案:
5)实施周期:
6)年度预算安排:
7)绩效目标和指标:
数量指标:
质量指标:
成本指标:
社会效益指标:
满意度指标:
2.**项目
同上
二、2023年单位“三公”经费预算情况说明
2023年于都县铁山垅镇政府本级“三公”经费一般公共预算安排21.43万元。其中:
因公出国(境)费0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是:严格执行中央八项规定、加强因公出国(境)管理,规范因公出国(境)审批程序,本单位年度内无因公出国(境)公务安排等。
公务接待费10.18万元,比上年预算减少0.31万元,主要原因是:严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求,严控“三公”经费的开支范围和标准,压缩了公务接待支出。
公务用车运行维护费11.25万元,比上年预算减少1.21万元,主要原因是:严格执行中央八项规定,加强公务用车管理,减少不必要开支等。
公务用车购置费0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是:严格执行中央八项规定,加强公务用车管理,本年度无购车计划等。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(五)行政单位医疗(事业单位医疗):反映财政部门安排的行政单位(事业单位)基本医疗保险缴费经费。
(六)公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
(七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、单位涉及的专业名词
(一)“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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