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于都县劳动监察局部门2020年度部门决算

访问量:

于都县劳动监察局部门2020年度部门决算

   

第一部分于都县劳动监察局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分于都县劳动监察局部门概况

一、部门主要职能

于都县劳动监察是县人力资源和社会保障局主管劳动监察执法工作的下属机构,主要职责是宣传劳动保障法律、法规和规章,督促用人单位贯彻执行;检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况;受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉;依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

本部门下设3个股室,分别是办公室、投诉受理中心、监察股。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末实有人数14人,其中在职人员13人,离休人员0人,退休人员1人;年末其他人员0人;年末学生人数 0人。

第二部分2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:于都县劳动监察大队

2020年度

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

127.06

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

134.65

9

九、卫生健康支出

40

0.00

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

0.00

12

十二、农林水支出

43

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

0.00

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

127.06

本年支出合计

58

134.65

  使用非财政拨款结余

28

0.00

  结余分配                 

59

0.00

  年初结转和结余

29

9.02

  年末结转和结余                                

60

1.43

30

61

总计

31

136.08

总计

62

136.08

收入决算表

公开02表

编制单位:于都县劳动监察大队

2020年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

127.06

127.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

127.06

127.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

127.06

127.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

  行政运行

127.06

127.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位:于都县劳动监察大队   2020年度 金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

134.65

134.65

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

134.65

134.65

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

134.65

134.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

  行政运行

134.65

134.65

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:于都县劳动监察大队   2020年度   金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

127.06

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

134.65

134.65

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

127.06

本年支出合计

59

134.65

134.65

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

9.02

年末财政拨款结转和结余

60

1.43

1.43

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

9.02

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

136.08

总计

64

136.08

136.08

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:于都县劳动监察大队        2020年度            金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

134.65

134.65

0.00

208

社会保障和就业支出

134.65

134.65

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

134.65

134.65

0.00

2080101

  行政运行

134.65

134.65

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                

公开06表

编制单位:于都县劳动监察大队   2020年度      金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

102.79

302

商品和服务支出

31.33

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

39.53

30201

  办公费

4.00

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

25.03

30202

  印刷费

1.14

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

8.05

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.02

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

10.68

30206

  电费

0.36

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

1.49

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

4.50

30208

  取暖费

1.30

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴款

1.34

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.70

30211

  差旅费

7.93

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

7.75

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.66

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

5.21

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.53

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.20

310111

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.27

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

5.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补贴

0.53

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.72

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

1.55

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

31204

  费用补贴

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30299

  其他商品和服务支出

6.69

31299

  其他对企业补助

0.00

399

其他支出

0.00

39906

  赠与

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

103.32

公用支出合计

31.33

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位:于都县劳动监察大队 2020年度 金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

1

2

一、“三公”经费支出

1

1.60

0.27

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00

    1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

    2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00

  3.公务接待费

6

1.60

0.27

    1)国内接待费

7

-

0.27

         其中:外事接待费

8

-

0.00

    2)国(境)外接待费

9

-

0.00

二、相关统计数

10

-

-

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

-

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

-

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

-

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

-

0

  5.国内公务接待批次(个)

15

-

5

    其中:外事接待批次(个)

16

-

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

-

30

    其中:外事接待人次(人)

18

-

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

-

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

-

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位:于都县劳动监察大队    2020年度    金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位:于都县劳动监察大队 2020年度   金额单位:万元

   

科目名称

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计136.08万元,其中年初结转和结余9.02万元,较2019年增加7.05万元,增长(下降)358%;本年收入合计127.06万元,较2019年减少8.14万元,下降6%,主要原因是:严控支出

本年收入的具体构成为:财政拨款收入127.06万元,占100%;事业收入 0万元,占0%;经营收入 0万元,占0%;其他收入 0万元,占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计136.08万元,其中本年支出合计134.65万元,较2019年减少0.55万元,增长(下降)0.4%,主要原因是:严控支出;年末结转和结余1.43万元,较2019年减少7.59万元,下降84%,主要原因是:合理安排支出

本年支出的具体构成为:基本支出134.65万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为126.64万元,决算数为134.65万元,完成年初预算的106%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为126.64万元,决算数为134.65万元,完成年初预算的106%,主要原因是:人员增加

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出134.65万元,其中:

(一)工资福利支出102.79万元,较2019年减少3.51万元,下降3%,主要原因是:奖金支出减少

(二)商品和服务支出31.33万元,较2019年增加6.5万元,增长26%,主要原因是:业务工作支出增加

(三)对个人和家庭补助支出0.53万元,较2019年减少3.54万元,下降87%,主要原因是:严控不必要支出

(四)资本性支出 0万元,较2019年持平

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.6万元,决算数为0.27万元,完成预算的17%,决算数较2019年减少0.06万元,下降18%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,决算数较2019年持平,主要原因是无因公出国业务。全年安排因公出国(境)团组 0个,累计 0人次。

(二)公务接待费支出年初预算数为 1.6万元,决算数为0.27万元,完成预算的17%,决算数较2019年减少0.06万元,下降18%,主要原因是严控公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是:无必要不接待。全年国内公务接待5批,累计接待30人次,其中外事接待5批,累计接待30人次,主要为:迎接上级督查检查

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 %,决算数较2019年持平,全年购置公务用车 0辆。决算数较年初预算数持平;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的 %,决算数较2019年持平,年末公务用车保有 0辆。决算数较年初预算数持平

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出31.33万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加6.5万元,增长26%,主要原因是:人员编制数量增加,和临时性工作的增加

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》,未占用国有车辆

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目3个全面开展绩效自评,共涉及资金万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。    

组织对“劳动监察检查及办案工作经”、“劳动争议调解仲裁经费”、“农民工工资实名制监管信息化工作经费”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出35万元,政府性基金预算支出0万元。委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,“劳动监察检查及办案工作经费”、“劳动争议调解仲裁经费”、“农民工工资实名制监管信息化工作经费”等3个项目绩效目标完成率较高

组织对于都县劳动监察局1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出134.65万元,政府性基金预算支出0万元。其中,第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,整体支出绩效目标完成率较高

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映“劳动监察检查及办案工作经费”、“劳动争议调解仲裁经费”、“农民工工资实名制监管信息化工作经费”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,劳动监察检查及办案工作经费项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:受理劳动保障监察投诉案件99件,开展了“劳动用工年检”、“农民工工资支付情况”、“清理整顿人力资源市场秩序”、“打击非法用工”等执法检查工作。发现的问题及原因:一是受经济下行压力影响,投诉率增加;二是受经济下行压力影响,社会公众投诉率增加。下一步改进措施:加强日常巡查,规范企业用工行为。劳动争议调解仲裁经费项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:受理劳动争议仲裁案件225件,缓解了劳动争议矛盾。未发现问题。农民工工资实名制监管信息化工作经费项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全县在建工程基本实现实名制管理全覆盖。未发现问题。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

第四部分名词解释

   一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三公经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。

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