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于都县黄麟中心小学2024年单位预算公开

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于都县黄麟中心小学2024年单位预算公开

   

第一部分单位概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

    二、2024年单位“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位主要职责

(一)宣传贯彻党和国家的教育方针、政策和法规,综合管理学校的教育工作。

(二)制订学校教育教学工作的管理办法,并组织执行。

(三)制订学校教育教学工作计划,并指导教育教学改革试验及成果推广。

(四)负责学校德育、体育艺术,科学教育等工作。

(五)为提高办学条件做好规划,积极开展对使用现代教育技术装备的研讨、交流、培训等活动。

(六)抓好对学校教育教学管理措施的落实与检查工作,积极开展教学研究、规划。

(七)全面推进素质教育,总结推广教学改革经验。

(八)抓好学校教师队伍建设,做好教师培训工作。

(九)统筹、规划和指导学校建设和校园管理工作。

(十)完成县委、县政府和县教育科技体育局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024年于都县黄麟中心小学内设6个股室,包括:党工办、行政办、教导处、政教处、电教室、总务处、少先队。

编制人数小计170,其中:全额补助事业编制人数170人。实有人数共计170,其中:在职人数小计170,全额补助事业在职人数170人。退休人数小计70,遗属人数37人。在校学生2194人,其中:小学生人数2194人

第二部分2024年单位预算表





第三部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年于都县黄麟中心小学单位收入预算总额3274.35万元,较上年预算安排增加703.53万元,其中:财政拨款收入2824.35万元,较上年预算安排增加623.53万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排减少350万元;其他收入450万元,较上年预算安排增加430万元。

(二)支出预算情况

2024年于都县黄麟中心小学单位支出预算总额3274.35万元,较上年预算安排增加703.53万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出2047.23万元,较上年预算安排减少153.59万元,其中:工资福利支出2017.67万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助29.56万元、资本性支出0万元;项目支出1227.12万元,较上年预算安排增加857.12万元,其中:工资福利支出30.79万元、商品和服务支出718.69万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出477.63万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

按支出功能科目划分:教育支出2918.55万元,较上年预算安排增加715.08万元;社会保障和就业支出249.74万元,较上年预算安排增加22.95万元;卫生健康支出106.05万元,较上年预算安排减少34.51万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出2048.47万元,较上年预算安排减少218.26万元;商品和服务支出718.69万元, 较上年预算安排增加467.31万元;对个人和家庭的补助29.56万元,较上年预算安排减少13.15万元;资本性支出477.63万元,较上年预算安排增加467.63万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年于都县黄麟中心小学单位财政拨款支出预算总额2824.35万元,较上年预算安排增加623.53万元;

按支出项目类别划分:基本支出2047.23万元,较上年预算安排减少153.59万元,其中:工资福利支出2017.67万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助29.56万元、资本性支出0万元;项目支出777.12万元,较上年预算安排增加407.12万元,其中:工资福利支出30.79万元、商品和服务支出293.69万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出452.63万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

按支出功能科目划分:教育支出2468.55万元,较上年预算安排增加635.08万元;社会保障和就业支出249.74万元,较上年预算安排增加22.95万元;卫生健康支出106.05万元,较上年预算安排减少34.51万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出2048.47万元,较上年预算安排增加43.74万元;商品和服务支出293.69万元, 较上年预算安排增加140.31万元;对个人和家庭的补助29.56万元,较上年预算安排减少13.15万元;资本性支出452.63万元,较上年预算安排增加452.63万元。

(四)政府性基金情况

2024年于都县黄麟中心小学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年于都县黄麟中心小学没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门非行政参公单位,无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2024年本单位政府采购总额25万元,其中: 政府采购货物预算25万元, 政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底,本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备为:无。

(九)项目情况说明

1.项目概述:2024年学校其他收入:伙食费、大米采购款、食堂收入、课后延时服务费。

2.立项依据:按照上级文件安排

3.实施主体:于都县黄麟中心小学

4.实施方案:《于都县黄麟中心小学后勤及财务管理工作方案》

5.实施周期:一学年

6.年度预算安排:450万元

7.项目年度绩效目标:、规范使用学校其他收入资金,保障单位正常运转;办好人民满意教育。

二、2024年单位“三公经费预算情况说明

2024年于都县黄麟中心小学“三公”经费财政拨款安排3.57万元,其中:

因公出国(境)费 0万元比上年增0万元,主要原因是:严格执行中央八项规定、加强因公出国(境)管理,规范因公出国(境)审批程序,本部门年度内无因公出国(境)公务安排等

公务接待费3.57万元比上年减0.01万元,主要原因是:严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求严控“三公”经费的开支范围和标准,压缩了公务接待支出

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:根据行政事业单位公务用车制度改革要求,本单位取消公务用车。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:根据行政事业单位公务用车制度改革要求,本单位取消公务用车

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五)行政单位医疗(事业单位医疗):反映财政部门安排的行政单位(事业单位)基本医疗保险缴费经费。

(六)公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单 位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和 服务的各项资金,包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公  出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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