于都县靖石乡靖石中心小学2024年单位预算
目 录
第一部分 于都县靖石乡靖石中心小学概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 于都县靖石乡靖石中心小学2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 于都县靖石乡靖石中心小学2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
二、2024年单位“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 于都县靖石乡靖石中心小学概况
一、单位主要职责
于都县靖石中心小学是由财政补助全额拨款的事业单位,单位的主要职责是:
(一)实施义务教育教学管理,促进基础教育发展;
(二)指导本学区教育教学研究和改革,负责本学区教育基本信息的统计、分析和发布;
(三)参与管理校本级教育经费和上级对本校的教育拨款。负责统计和监测本校教育经费的投入和使用情况;会同有关部门编制、汇总上报本学区教育经费年度预决算;
(四)负责指导、管理本学区资助经济困难学生工作;
(五)组织、指导、协调本学区学前、中小学社会治安综合治理和安全工作,指导和协调各学校维护稳定工作。
(六)指导本学区学前、中小学的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。
(七)在职责范围内,主管本学区教师工作;
(八)指导、管理本学区教育督导工作。
二、机构设置及人员情况
2024年于都县靖石中心小学共有预算单位1个 ,单位内设机构情况:包括教导处、总务处、党办、电教处等部门。
行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全额补助事业编制人数116人,自收自支编制人数0人。实有人数共计158人,其中:在职人数小计158人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全额补助事业在职人数158人。离休人数小计0人,退休人数小计62人,退职人员0人,遗属人数20人。在校学生2874人,其中:学前幼儿人数246人,小学生人数2628人,初中生人数0人,高中生人数0人。
第二部分 于都县靖石乡靖石中心小学2024年单位预算
第三部分 于都县靖石乡靖石中心小学2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年于都县靖石乡靖石中心小学收入预算总额为2486.51万元,较上年预算安排减少82.25万元。其中:财政拨款收入2107.51万元,较上年预算安排增加138.75万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排减少450万元;其他收入379万元,较上年预算安排增加229万元。
(二)支出预算情况
2024年于都县靖石乡靖石中心小学支出预算总额为2486.51万元,较上年预算安排减少82.25万元;其中:
按支出项目类别划分:基本支出1778.17万元,较上年预算安排减少190.59万元,其中:工资福利支出1762.64万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助15.53万元;项目支出708.34万元,较上年预算安排增加108.34万元,其中:工资福利支出342.07万元,商品和服务支出365.62万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0.65万元,对企业补助0万元。
按支出功能科目划分:教育支出2184.4万元,较上年预算安排减少66.71万元;社会保障和就业支出210.1万元,较上年预算安排增加15.27万元;卫生健康支出92.01万元,较上年预算安排减少30.81万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出2104.71万元,较上年预算安排增加357.29万元;商品和服务支出365.62万元,较上年预算安排减少427.52万元;对个人和家庭的补助15.53万元,较上年预算安排减少5.17万元;资本性支出0.65万元,较上年预算安排减少0.85万元;对企业补助0万元,较上年预算安排相同。
(三)财政拨款支出情况
2024年于都县靖石乡靖石中心小学财政拨款支出预算总额为2107.51万元,较上年预算安排增加138.75万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出1778.17万元,较上年预算安排减少190.59万元,其中:工资福利支出1762.64万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助15.53万元,资本性支出0万元;项目支出329.34万元,较上年预算安排增加329.34万元,其中:工资福利支出42.07万元,商品和服务支出286.62万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0.65万元,对企业补助0万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加0万元;教育支出1805.4万元,较上年预算安排增加154.29万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出210.1万元,较上年预算安排增加15.27万元;卫生健康支出92.01万元,较上年预算安排减少30.81万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加0万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出1804.71万元,较上年预算安排增加57.29万元;商品和服务支出286.62万元,较上年预算安排增加87.49万元;对个人和家庭的补助15.53万元,较上年预算安排减少5.17万元;资本性支出0.65万元,较上年预算安排减少0.85万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。
(四)政府性基金情况
2024年于都县靖石乡靖石中心小学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2024年于都县靖石乡靖石中心小学没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本部门非行政参公单位,无机关运行经费。
(七)政府采购情况
2024年于都县靖石乡靖石中心小学政府采购 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。
2024年单位预算安排购置车辆0 辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为: 0。2024年本单位预算无购置车辆安排,无购置单位价值200万元以上大型设备安排。
(九)于都县靖石乡靖石中心小学项目情况说明
1.2024年其他收入项目
1)项目概述:主要指教育收费及服务性收费等
2)立项依据:上级关于非税项目的相关文件
3)实施主体:于都县靖石乡靖石中心小学
4)实施方案:根据学校关于非税收入管理及分配的相关办法实施
5)实施周期:长期
6)年度预算安排:379万
7)绩效目标和指标:
数量指标:服务人数≥2520人
质量指标:提高学校教育教学质量
成本指标:预计项目经费=379万元
社会效益指标:提升学校的办学水平
满意度指标:家长满意度≥83%
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年于都县靖石乡靖石中心小学“三公”经费一般公共预算安排0.43万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:严格执行中央八项规定、加强因公出国(境)管理,规范因公出国(境)审批程序,本单位年度内无因公出国(境)公务安排等。
公务接待费0.43万元,比上年减少0万元,主要原因是:严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求,严控“三公”经费的开支范围和标准,压缩了公务接待支出。
公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:根据行政事业单位公务用车制度改革要求,本单位取消公务用车。
公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:根据行政事业单位公务用车制度改革要求,本单位取消公务用车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(五)行政单位医疗(事业单位医疗):反映财政部门安排的行政单位(事业单位)基本医疗保险缴费经费。
(六)公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
(七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
(一)“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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