于都县长征源红军小学2024年单位预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
二、2024年单位“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 于都县长征源红军小学单位概况
一、单位主要职责
于都县长征源红军小学位于于都县贡江镇于河大桥居民村141号,是于都县教科体局下属县直小学,其主要职责:
1、贯彻党的教育方针和教育法律法规,实施小学义务教育,促进基础教育发展和进行小学学历教育等相关社会服务。
2、研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。
3、管理和指导学校教育工作,确保普及学校工作成果。
4、管理学校教育经费,执行财务管理制度。
5、负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
二、机构设置及人员情况
2023年于都县长征源红军小学纳入部门预算编制单位1个,为于都县长征源红军小学;内设教导处、政教处、行政班、党工办、电教处、总务处、大队部等,于都县长征源红军小学编制数208人,其中全额补助事业编制人数208人。现实有教职工人数177人,其中交流轮岗来我校3人、临时顶岗人员14人。在校学生3048人。
第二部分 2024年单位预算表
项目支出绩效目标表 |
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(2024年度) |
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项目名称 |
2024年学校其他收入 |
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主管部门及代码 |
301-于都县教育科技体育局 |
实施单位 |
于都县长征源红军小学 |
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项目资金 (万元) |
年度资金总额 |
858 |
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其中:财政拨款 |
0 |
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其他资金 |
0 |
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上年结转 |
0 |
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年度绩效目标 |
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保证学校课后服务,假期托管服务,研学旅行,社会实践等活动正常开展。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
2024年其他收入数量 |
=6580000元 |
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产出指标 |
数量指标 |
服务学生人次 |
≥9300人.次 |
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质量指标 |
学校课后服务等评估等级 |
优秀考核方案 |
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时效指标 |
课后服务等服务时间 |
=1学期 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
学生综合素质 |
普遍提高 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
学生、家长、社会满意度 |
≥90% |
第三部分 2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年于都县长征源红军小学收入预算总额为3345.77 万元,较上年预算安排减少 114.08万元,其中:财政拨款收入2487.77万元,较上年预算安排增加127.92 万元;教育收费0万元,较上年预算安排减少600万元;其他收入 858万元,较上年预算安排增加358万元。
(二)支出预算情况
2024年于都县长征源红军小学支出预算总额为3345.77万元,较上年预算安排减少114.08万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出2154.89万元,较上年预算安排减少204.96万元,其中:工资福利支出2154.89万元;项目支出 1190.87万元,较上年预算安排增加90.87万元,其中:工资福利支出600万元、商品和服务支出 590.87万元。
按支出功能科目划分:教育支出2986.42万元,较上年预算安排减少97.61 万元;社会保障和就业支出250.19万元,较上年预算安排减少0.45万元;卫生健康支出109.15万元,较上年预算安排减少16.03万元;。
按支出经济分类划分:工资福利支出2754.89万元,较上年预算安排减少125.96万元;商品和服务支出 590.87 万元, 较上年预算安排减少 137.9万元。资本性支出0万元,较上年预算安排减少102.15万元。
(三)财政拨款支出情况
2024年于都县长征源红军小学财政拨款支出预算总额2487.77万元,较上年预算安排增加127.92万元;
按支出项目类别划分:基本支出2154.89万元,较上年预算安排减少204.96 万元,其中:工资福利支出2154.89万元;项目支出 332.87万元,较上年预算安排增加332.87万元,其中:商品和服务支出 332.87万元。
按支出功能科目划分:教育支出 2128.42 万元,较上年预算安排增加144.39万元;社会保障和就业支出250.19万元,较上年预算安排减少0.45万元;卫生健康支出109.15万元,较上年预算安排减少16.03万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出 2154.89 万元,较上年预算安排增加5.96万元;商品和服务支出332.87万元, 较上年预算安排增加124.1万元。资本性支出0万元,较上年预算安排减少2.15万元。
(四)政府性基金情况
2024年于都县长征源红军小学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2024年于都县长征源红军小学没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本部门非行政参公单位,无机关运行经费。
(七)政府采购情况
2024年于都县长征源红军小学政府采购 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年底,本单位共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数0辆。
2024年单位预算安排购置车辆 0辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备为0辆。
(九)于都县长征源红军小学项目情况说明
项目名称:2024年学校其他收入
1)项目概述:主要指教育收费及服务性收费等
2)立项依据:上级关于课后服务等相关文件
3)实施主体:于都县长征源红军小学
4)实施方案:根据学校关于课后服务等收入管理及分配的相关办法实施
5)实施周期:长期
6)年度预算安排:858万元
7)项目年度绩效目标:
(1)学校其他收费按时到位。(2)规范使用学校其他资金,保障单位正常运行。(3)尽力为学生为家长服务,办人民满意教育。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年于都县第六小学“三公”经费财政拨款安排0.3万元,其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增加(减少)0万元,主要原因是:本部门本年度内无因公出国(境)公务安排。
公务接待费0.3万元,比上年增加(减少)0万元,主要原因是:严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求,严控“三公”经费的开支范围和标准,压缩了公务接待支出。与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费0万元,比上年增加(减少)0万元,主要原因是:本部门无公务用车。
公务用车购置费0万元,比上年增加(减少)0万元,主要原因是:本部门无公务用车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(五)行政单位医疗(事业单位医疗):反映财政部门安排的行政单位(事业单位)基本医疗保险缴费经费。
(六)公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
(七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
(一)“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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